内部审计师

  • 工作地点:北京
  • 职位类别:审计监察中心
  • 招聘人数:1

职责要求:
1、根据审计项目整体计划,制定具体的审计计划,确定审计范围,选择适当的审计方法,进行现场审计。
2、编写审计工作底稿,并根据复核人意见补充相关测试和底稿,发现问题并提出改进意见。建立、健全审计档案,保证资料的及时归档并保管。
3、执行审计建议整改的后期跟进并监控改善进度。
4、参与集团内部审计体系的建立和完善,协助拟订集团内部审计制度和规范业务操作流程,协助建立健全公司反舞弊机制。
5、参与集团及下属子公司财务和内控相关制度的初始制定或修订。参与检查和评估集团公司内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司的内部控制完整性、合理性及其实施有效性,并提出改善建议,以及跟进有关的建议是否得到改进。
6、参与实施集团领导临时指派的其他审计项目。
7、参与部门建设及与其他外部单位的沟通协调等工作。
8、上级领导安排的其他任务

 

任职要求:

年龄:30岁以下,男女不限。
学历要求:大学本科及以上学历
专业要求:专业不限,工程或理工科类专业优先,从事过生产、工程专项审计者优先
工作经验:3年以上大中型企业内部审计工作经验 或大型会计师事务所工作背景
知识技能:熟练操作各种办公软件及分析软件;
熟悉会计操作、会计核算、审计流程、预算管理等相关内容;
熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务处理方法;
了解中西方财务核算系统和公司财务。
良好的协调沟通能力、统筹计划能力和表达能力
扎实的审计知识基础、熟练的审计程序实施能力
良好的分析能力、较强的解决问题能力
优秀的学习能力

 

其他要求:1、有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)证书优先;
                  2、能适应短期出差。     

 

请将简历发送至hrjt@sihuanpharm.com